|
|
Faktúra |
120
|
Potraviny ŠJ
|
439,60 |
s DPH |
07.04.2025 |
Bidfood |
|
|
|
10.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
Potraviny ŠJ
|
20,88 |
s DPH |
07.04.2025 |
PH Gastro, Špačince |
|
|
|
10.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
Potraviny ŠJ
|
981,63 |
s DPH |
07.04.2025 |
Nádej |
|
|
|
10.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
Telekomunikačné služby
|
41,41 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
116
|
Spotreba elektr.energie
|
1 245,94 |
s DPH |
07.04.2025 |
ZSE |
|
|
|
07.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
115
|
Potraviny ŠJ
|
336,32 |
s DPH |
07.04.2025 |
Nádej |
|
|
|
07.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
Potraviny ŠJ
|
898,52 |
s DPH |
02.04.2025 |
Nádej |
|
|
|
07.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
Spotreba plynu
|
1 962,30 |
s DPH |
02.04.2025 |
VSE |
|
|
|
07.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
Prenájom rohoží
|
57,63 |
s DPH |
02.04.2025 |
elis |
|
|
|
07.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
Potraviny ŠJ
|
202,53 |
s DPH |
29.03.2025 |
Eurogen |
|
|
|
07.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
Čistiace prostriedky, dezinfekcia
|
1 964,12 |
s DPH |
29.03.2025 |
Nádej |
|
|
|
29.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
Čistiace prostriedky, dezinfekcia
|
1 608,04 |
s DPH |
29.03.2025 |
Nádej |
|
|
|
29.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
Čistiace prostriedky, dezinfekcia
|
300,60 |
s DPH |
29.03.2025 |
Nádej |
|
|
|
29.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
Čistiace prostriedky, dezinfekcia
|
19,40 |
s DPH |
29.03.2025 |
Nádej |
|
|
|
29.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
Kominárske služby
|
55,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
Jozef Tomašovič-Kominárstvo |
|
|
|
26.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
Telekomunikačné služby
|
1,87 |
s DPH |
26.03.2025 |
Obec Cerová |
|
|
|
26.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
Potraviny ŠJ
|
20,88 |
s DPH |
26.03.2025 |
PH Gastro, Špačince |
|
|
|
26.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
Potraviny ŠJ
|
325,60 |
s DPH |
26.03.2025 |
Eurogen |
|
|
|
26.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
Potraviny ŠJ
|
948,64 |
s DPH |
26.03.2025 |
Nádej |
|
|
|
26.03.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
Softwér,program
|
136,22 |
s DPH |
19.03.2025 |
Web Retail |
|
|
|
19.03.2025 |
15.04.2025 |