|
Faktúra |
523
|
Čistiace a hygienické potreby
|
112,99 |
s DPH |
20.12.2017 |
Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová |
|
|
|
20.12.2017 |
25.01.2018 |
|
Faktúra |
523
|
Telekomunikačné poplatky
|
9,54 |
s DPH |
08.12.2016 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2016 |
07.04.2017 |
|
Faktúra |
523
|
Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
20.12.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
07.12.2018 |
04.02.2019 |
|
Faktúra |
522
|
Tonery
|
69,30 |
s DPH |
19.12.2017 |
Pavol CHALKO-SENLINE |
|
|
|
20.12.2017 |
25.01.2018 |
|
Faktúra |
522
|
Elektrická energia
|
147,11 |
s DPH |
08.12.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.12.2016 |
07.04.2017 |
|
Faktúra |
522
|
Potraviny-ŠJ
|
213,72 |
s DPH |
20.12.2018 |
Nádej,s.r.o. |
|
|
|
21.12.2018 |
04.02.2019 |
|
Faktúra |
521
|
Elektrická energia
|
187,09 |
s DPH |
08.12.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
14.12.2016 |
07.04.2017 |
|
Faktúra |
521
|
Reflexné vesty pre žiakov
|
175,40 |
s DPH |
19.12.2017 |
LUNAS SK, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2017 |
25.01.2018 |
|
Faktúra |
521
|
Potraviny-ŠJ
|
59,80 |
s DPH |
20.12.2018 |
Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová |
|
|
|
21.12.2018 |
04.02.2019 |
|
Faktúra |
520
|
Školské pomôcky a kancelárske potreby
|
78,02 |
s DPH |
19.12.2017 |
Eduard Rehák-Adis |
|
|
|
20.12.2017 |
25.01.2018 |
|
Faktúra |
520
|
Potraviny-ŠJ
|
6,12 |
s DPH |
07.12.2016 |
Biogal a.s. |
|
|
|
07.12.2016 |
07.04.2017 |
|
Faktúra |
520
|
Multifunkčná kopírka Canon i-SENSYS MF428x
|
571,88 |
s DPH |
20.12.2018 |
Pavol CHALKO-SENLINE |
|
|
|
20.12.2018 |
04.02.2019 |
|
Faktúra |
519
|
Potraviny-ŠJ
|
56,06 |
s DPH |
07.12.2016 |
Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová |
|
|
|
07.12.2016 |
07.04.2017 |
|
Faktúra |
519
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
88,60 |
s DPH |
17.12.2018 |
Nádej,s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
04.02.2019 |
|
Faktúra |
519
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov,hydrantov
|
262,39 |
s DPH |
21.12.2017 |
PYROTEAM GROUP s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
25.01.2018 |
|
Faktúra |
518
|
Údržbársky materiál
|
18,18 |
s DPH |
18.12.2017 |
Jozef Michalica - JOFO |
|
|
|
20.12.2017 |
25.01.2018 |
|
Faktúra |
518
|
Potraviny-ŠJ
|
35,52 |
s DPH |
07.12.2016 |
Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová |
|
|
|
09.12.2016 |
07.04.2017 |
|
Faktúra |
518
|
Potraviny-ŠJ
|
12,24 |
s DPH |
17.12.2018 |
Biogal a.s. |
|
|
|
18.12.2018 |
04.02.2019 |
|
Faktúra |
517
|
Potraviny-ŠJ
|
118,59 |
s DPH |
17.12.2018 |
Ľubica Tomková - Potraviny - MIX Cerová |
|
|
|
20.12.2018 |
04.02.2019 |
|
Faktúra |
517
|
Spotreba plynu
|
2 207.00 |
s DPH |
07.12.2016 |
innogy Slovensko s.r.o. |
|
|
|
12.12.2016 |
07.04.2017 |